Fra utført ordre til faktura: hele flyten
Følg én ordre hele veien, fra sjåføren får den til den står på en faktura og i regnskapet.
Mål og hvorfor
Dette lærer du
- hvilke steg en ordre må gjennom før den kan faktureres
- hvordan du finner ordrer som har stoppet opp, med de to fakturarapportene
- hvordan kundekortet avgjør hvilke ordrer som havner på samme faktura
- hvordan fakturaen kommer til regnskapet, som fil eller via en API-kobling
Slik kommer du dit
- Klikk Invoice i toppmenyen.
- Velg Generate for å kjøre faktureringen.
- Rapportene om ordrer som er klare eller ikke klare, ligger under Reports, i gruppen Orders.
- Ser du ikke menypunktet, mangler du tilgang eller modulen. Spør administratoren.
En ordre blir ikke penger av seg selv. Den må være tildelt, kjørt, priset og satt til Ready to invoice, bryteren som sier at ordren kan faktureres. Stopper ordren på ett av stegene, blir den liggende uten at noen merker det. Da får ikke kunden fakturaen, og inntekten mangler i regnskapet.
Her ser du hele kjeden på én gang. Hvert steg har også en egen leksjon: Prising av ordrer i praksis, Generer fakturaer og Overføringen til regnskapet.
Begreper
Vis meg
Flyten viser hvert steg med skjermbilder. Den følger ordre 100102 for ICE Butikken. Ett steg viser en annen ordre, fordi 100102 hoppet over det. Klikk på en del av bildet for å se hva den brukes til.
Prøv det selv i Steptour
En interaktiv gjennomgang tatt opp i Frakt24. Du klikker deg gjennom stegene selv, og den åpnes over denne siden.
Prøv selv
Sjekk deg selv
Alle riktige gir fullført- Flyten følger ordre 100102 (ICE Butikken, Driver 3, akseptert og utført 24-09-2026, priset fra produkt). Grenen «mangler pris» viser 100067 (BROS INTERACTIVE AS), fordi 100102 aldri manglet pris. Generer aldri fakturaen for ICE Butikken i testleieren, ellers forsvinner samlefakturaen fra flyten.
- Vanlig supportsak: «ordren kommer ikke med i fakturakjøringen». Sjekk i rekkefølge: er ordren sendt til en ressurs (en plan alene holder ikke), er alle stopp fullført, har den pris, står Ready to invoice på Yes, er To OrderDate etter ordredatoen, og er riktig fakturagruppe og betalingsmåte valgt.
- Grupperingen skjer per ordrebetaler (Order payer), og deretter i denne rekkefølgen: Invoice alone på ordren, Group invoice on project, Group invoice on ref. Med fakturadesigner- eller valutamodulen deles fakturaene i tillegg opp per fakturalayout og valuta. Med Visma Business NXT går fakturaene via eksportsiden med Send to Visma Business NXT, selv om formatet er en integrasjon.